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美妇蜜汁耸动雪臀娇吟在线观看2020年度决算

发布日期:2021-09-09   来源:吴松涛   

目录

 

第一部分上海市兴业中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市兴业中学2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市兴业中学2020年度决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

 


第一部分    上海市兴业中学概况

 

一、主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

l性质:事业单位

l单位机构规格:科级

l经费形式:全额拨款

l内设机构数与名称:教导处、总务处、人事室、科研室

l单位正职领导1人,副职2人。

l教导处职责:积极协助分管校长完成各项教学和教育工作,,全面组织安排学校的教学、教育常规活动及管理工作,具体负责学校的德育工作与德育管理,以认真落实素质教育要求,实施学校的德育工作计划。

l总务处职责:在校长的领导下,具体负责学校的财产、物资管理,建立健全财务管理等各项制度。

l人事室职责:在校长的领导下,严格贯彻执行国家的各项政策制度,保证教职工工资、保险、福利待遇按照国家有关规定执行。制定教师专业发展计划,促进教师专业成长。

l科研室职责:指导、帮助教师科研课题的实施,掌握各课题研究进展情况;收集、编写、管理有关教科研材料,组织全体教师对课题的学习、研讨和交流;指导、帮助教师科研课题的实施,掌握各课题研究进展情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市兴业中学2020年度决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

3,014.32

一、一般公共服务支出

-

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

-

二、外交支出

-

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

-

三、国防支出

-

 

 

 

 

四、上级补助收入

-

四、公共安全支出

-

 

 

 

 

五、事业收入

-

五、教育支出

2,411.92

 

 

 

 

六、经营收入

-

六、科学技术支出

-

 

 

 

 

七、附属单位上缴收入

-

七、文化旅游体育与传媒支出

-

 

 

 

 

八、其他收入

10.53

八、社会保障和就业支出

393.29

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

119.70

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

-

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

-

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

-

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

-

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

-

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

-

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

-

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

-

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

-

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

86.40

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

-

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

-

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

-

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

-

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

-

 

 

 

 

本年收入合计

3,024.85

本年支出合计

3,011.31

 

 

 

 

使用非财政拨款结余

4.94

结余分配

-

 

 

 

 

年初结转和结余

31.20

年末结转和结余

49.68

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

3,060.99

总计

3,060.99

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴

其他收入

功能分类

 

科目名称

收入

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,024.85

3,014.32

-

-

-

-

10.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2,425.46

2,414.92

-

-

-

-

10.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

2,425.46

2,414.92

-

-

-

-

10.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

2,425.46

2,414.92

-

-

-

-

10.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

393.29

393.29

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

393.29

393.29

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

99.40

99.40

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.48

195.48

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98.41

98.41

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

119.70

119.70

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

119.70

119.70

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

119.70

119.70

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

86.40

86.40

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

86.40

86.40

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

86.40

86.40

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补

功能分类

 

科目名称

 

 

助支出

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,011.31

2,854.86

156.45

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2,411.92

2,255.46

156.45

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

2,411.92

2,255.46

156.45

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

2,411.92

2,255.46

156.45

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

393.29

393.29

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

393.29

393.29

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

99.40

99.40

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.48

195.48

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98.41

98.41

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

119.70

119.70

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

119.70

119.70

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

119.70

119.70

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

86.40

86.40

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

86.40

86.40

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

86.40

86.40

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财

政府性基金

国有资本经

项目

 

决算数

项目

合计

 

预算财政拨款

营预算财政拨

 

 

政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

3,014.32

一、一般公共服务支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

-

二、外交支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

-

三、国防支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

2,406.47

 

2,406.47

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

393.29

 

393.29

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

119.70

 

119.70

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

86.40

 

86.40

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

3,014.32

本年支出合计

3,005.87

 

3,005.87

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

20.89

年末财政拨款结转和结余

29.34

 

29.34

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

20.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

3,035.21

总计

3,035.21

 

3,035.21

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

 

功能分类

科目名称

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2,406.47

2,250.52

155.95

 

 

 

 

 

20502

普通教育

2,406.47

2,250.52

155.95

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

2,406.47

2,250.52

155.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

393.29

393.29

-

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

393.29

393.29

-

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

99.40

99.40

-

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.48

195.48

-

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98.41

98.41

-

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

119.70

119.70

-

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

119.70

119.70

-

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

119.70

119.70

-

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

86.40

86.40

-

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

86.40

86.40

-

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

86.40

86.40

-

 

 

 

 

 

 

合计

3,005.87

2,849.92

155.95

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

经济分类

科目名称

决算数

经济分类

科目名称

决算数

科目编码

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

1,963.13

302

商品和服务支出

527.46

 

 

 

 

 

 

30101

基本工资

309.65

30201

办公费

22.92

 

 

 

 

 

 

30102

津贴补贴

34.16

30202

印刷费

21.17

 

 

 

 

 

 

30103

奖金

1.35

30203

咨询费

-

 

 

 

 

 

 

30106

伙食补助费

-

30204

手续费

0.61

 

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

1,036.67

30205

水费

1.06

 

 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保

195.48

30206

电费

15.66

险缴费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30109

职业年金缴费

98.41

30207

邮电费

1.21

 

 

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

113.10

30208

取暖费

-

 

 

 

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

-

30209

物业管理费

212.27

 

 

 

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

25.35

30211

差旅费

-

 

 

 

 

 

 

30113

住房公积金

86.40

30212

因公出国(境)费用

-

 

 

 

 

 

 

30114

医疗费

-

30213

维修(护)费

47.44

 

 

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

62.56

30214

租赁费

-

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

255.71

30215

会议费

-

 

 

 

 

 

 

30301

离休费

10.23

30216

培训费

-

 

 

 

 

 

 

30302

退休费

89.17

30217

公务接待费

-

 

 

 

 

 

 

30303

退职(役)费

-

30218

专用材料费

28.19

 

 

 

 

 

 

30304

抚恤金

114.36

30224

被装购置费

-

 

 

 

 

 

 

30305

生活补助

-

30225

专用燃料费

-

 

 

 

 

 

 

30306

救济费

-

30226

劳务费

98.16

 

 

 

 

 

 

30307

医疗费补助

-

30227

委托业务费

-

 

 

 

 

 

 

30308

助学金

33.64

30228

工会经费

13.50

 

 

 

 

 

 

30309

奖励金

0.94

30229

福利费

28.15

 

 

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

-

30231

公务用车运行维护费

2.35

 

 

 

 

 

 

30311

代缴社会保险费

-

30239

其他交通费用

-

 

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

7.37

30240

税金及附加费用

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

34.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

资本性支出

103.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31002

办公设备购置

95.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31003

专用设备购置

7.41